年度结转怎么返回

年度结转返回:一般年度结转之前都要备份数据,如果没有备份的话,用你的帐套主管进入系统管理,把年度帐—输出,删除当前年度帐打上勾,删除以后再重新建立年度帐,重新结转 。假如你要修改去年12月份的东西,你就去2018年当前年度反结账—反记账—反审核修改,假如牵扯到2019年的余额直接进入期初余额修改对试算平衡正确就行,改的不多的话不用老是结转,结转多了的话,容易总账明细账不平,所以弄之前切记做好备份 。
用友年度结账后如何反结账1、登录帐套,2014年度,点总账-期末处理-结账页面 。
2、点12月结账的行,按住Ctrl键+Shift键,点F6键 。
3、输入密码,确定 。
扩展资料
1、反结账就是把原本已经结账完毕的账务重新恢复到结账前前的状态,这个一般情况下会出现本月结账时,发现本月会计账务处理有问题、有错误 。
2、就可以通过反结账来把已经的帐恢复到未结账之前的状态下,再来把错误的会计分录修改正确后再重新结账 。
3、当前,会计电算化在我国已得到基本普及,在应用过程中与以往的手工记账相比优势明显 。
4、计算机的运算速度快、计算精度高、提供信息全面,大大提高了会计工作的质量,改变了会计工作的面貌 。
5、会计电算化以功能模块组合工作方式代替人工自动完成日常账务处理工作 。包括可以自动记账、自动结转、自动对账、自动结账等,甚至能够“反记账”、“反结账” 。
6、会计电算化以其高效、自动、方便、准确等优点正日益受到广大会计人员的欢迎 。但是,计算机毕竟依靠的是人为设计的程序化工作流程,在日常工作中相应地会产生许多新问题 。
7、反记账”是指将已经记账的凭证通过记账的反向处理,恢复到记账前的状态 。
8、“反结账”则是在已经结账的期间,通过取消结账的做法,解除封账,恢复到结账前的状态 。在计算机特定的工作环境中,笔者认为这些做法有一定的可行性 。
9、实际工作中如果存在错误的记账凭证,不施行“反记账”的话则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用 。
参考资料:百度百科-会计电算化
百度百科-结账
金蝶KIS版 年度结转了,如何找回上年度数据1、打开桌面的金蝶KIS标准版财务软件,如图所示:
2、登录进去后选择最上方的“文件”,再选择“打开年结账套”,如图所示:
3、选择要查看的以前年度,以2015年为例,选择AIT参数打开,如图所示:
4、再点击主菜单“账务处理”,如图所示:
5、进入“凭证过滤”窗口,选择已过账凭证,再选择内容“会计期间”、比较关系“等于”、期间月份,即可查询看以前年度数据 。
注意:
在年结过程中,要进行大量的数据交换,程序需要较大的系统资源在程序进行年结时,如果进行操作其他的事项,有可能出现类型假死机的现象 。
一但年结失败,程序将把数据还原来原始的状态 。如果不采用事务机制,由于年结过程中程序将进行一系列数据的转移和删除 。
如果年结失败,那么当前帐套中保留的将只是出现错误时剩余的数据,而不会将数据还原 。
用友T3普及版年度结转、反结账操作方法 用友T3普及版年度结转、反结账操作方法
T3-用友是一套管理供、产、销、财、税的一体化管理软件,下面我为大家带来用友T3普及版年度结转、反结账操作方法,希望大家喜欢!
用友T3普及版年度结转、反结账操作方法
用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,如何反结账
08年已做完账,数据已结转到09年了,发现08年12月发工资的个数的75写成25了,我想返回到08年的账修改凭证,怎么操作,
你可以通过以下过程进行操作:
方法一:1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下清空年度数据 。
2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账 。
3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】,在【年度帐】下结转上年数据 。
方法二:还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以 。
方法三:如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可 。
年度结转可以分为三大步:建新年度帐上年结帐新年结转