用友T3通标准版怎么取消记账

具体步骤如下:
1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账,期末,结账;
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,在结账向导中,选择要取消结账的月份上,再输入帐套主管的口令,即可进行反结账;
3、反结账操作只能由账套主管执行 。
用友标准版 怎么取消记账此处以NC软件为例:
1、在【财务会计】-【总账】-【记账】,点击进入 。
2、点击左上角的查询,选择账簿、凭证所属的会计期间及凭证号,选择凭证类型为“已记账” 。
3、查询出凭证后,会显示记账按钮 。
4、在表头凭证号、摘要或借方,就是下图红框标出的地方,快速连续点击三下 。
5、点击之后会显示出“取消记账”按钮 。
6、点击取消记账按钮,就可以将凭证取消记账了 。
用友t3如何取消记账在电子账套中,记账是一项最为关键的数据处理功能,电算化会计信息功能彻底改变传统记账方法 。接下来请欣赏我给大家网络收集整理的用友t3取消记账的方法 。
用友t3取消记账的方法1. 反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可
2. 反记账:总账——其末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出
总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定
3. 取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出
记账的具体流程1、根据日常发生的业务填制记凭证 。记账凭证下要附正式发票 。
2、根据记账凭证登记现金日记账、银行存款日记账、各明细分类账 。
3、月末,根据全月记账凭证汇总,填制科目汇总表,据科目汇总表登记总账 。(如果业务量很大,记账凭证很多,也可以按旬汇总,登记总账)
4、结账 。根据总账各账户余额及发生额填报财务报表 。
记账的主要规范要求1.登记账簿时,应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内 。应做到登记准确、及时、书写清楚 。2.为了使账簿记录保持清晰、耐久,便于会计账簿的保管,便于长期查考使用,禁止涂改 。记账时,应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水书写,不得使用铅笔或圆球笔(银行的复写账簿除外) 。
3.账簿中书写的文字和数字,应紧靠行格的底线书写,约占全行格的2/3或1/2,数字排列要均匀,大小数要对正 。这样,不仅可使数字得到清晰的反映,也便于改正记账错误 。
4.登记完毕后,要在记账凭证上签名或盖章,并注明已登记的符号“√”(表示已经登记入账),以便检查记账有无遗漏或错误 。
5.总账应根据记账凭证汇总表登记日期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写,摘要栏除写“上年结算”及“承前页”外,应填写凭证汇总的起止号 。
明细账应根据记账凭证登记,日期填写月日,如果同一月份有多笔业务,除第一、二笔外,以下各笔可用点点代替,但换页的第一、二笔必须填写 。凭证号栏与摘要栏按记账凭证号与摘要填写 。
现金日记账应根据记账凭证逐笔登记 。
银行存款日记账应根据支票存根或其他银行结算票据逐笔登记,“种类”项按银行结算种类填写,“号数”只填写支票的后四位数字 。
各种账簿按页次顺序连续登记,不得隔页跳行登记 。如果发生隔页、跳行时,不得随意涂改,应在空行空页的金额栏由右上角向左下角划红线注销,同时在摘要栏注明“此行空白”或“此页空白”字样,并由记账人员压线盖章 。订本式账簿,不得任意撕毁 。
6.下列情况可用红色墨水 。登记账簿须用蓝黑色墨水书写,不得使用圆球笔或铅笔,但下列情况可用红色墨水:
(l)按红字冲账的记账凭证,冲销错误记录 。记账以后,如果发现记账凭证应借、应贷科目或金额发生错误,并己登记入账,引起账簿记录错误,可先用红字填制内容相同的记账凭证,冲销原错误记录,然后用蓝、黑字填制正确的记账凭证,重新登记入账 。记账以后,如果发现记账凭证和账簿记录金额有错误,并且所记的错误金额大于应记的正确金额,但原记账凭证和账簿所记的会计科目及其记账方向并无错误,则用红字冲销它的多记部分金额 。
(2)在多栏式账页中,登记减少数 。在多栏式账页中,只设借方(或贷方)栏目登记增加数,若需要登记减少数时,则用红字在表示增加栏目中登记 。