3.赴港考查设备小组不负责任 , 留下隐患 。为了掌握和了解香港××公司投资设备的情况 , 经有关部门建议 , ××外贸公司于××年5月 , 派出3人考查组 , 赴港对引进设备进行检查 , 在港期间考查未按预定要求 , 对所有引进的设备逐步逐台全面检查 , 仅对其中的8台设备做了表面观察 , 占全部引进的10% 。在抽查中 , 既未核对出厂年号 , 也未进行单机鉴定 , 就断定该批设备有七八成新 , 大部分为××产品 , 特别是在不了解同类设备国内外市场价格的情况下 , 就轻信对方报价合理 , 并向国内写了调查报告 , 以致报告反映的设备性能、新旧程度、制造年份和价格水平与实际鉴定的情况差距较大 。4.各经办部门把关不严 , 官僚主义严重 。
当××外贸公司上报项目建议书和可行性研究报告时 , 其主管部门对“建议书”和“报告”内容未作任何调查核实 , 就批转同意立项 , 并呈文合营办厂批准机构 , 建议纳入1986年本省技术改造和引进设备的项目内 , 其他有关部门亦采取文转文的审批形式 , 逐级批转 , 为××外贸公司盲目与香港××公司合资经营机丝螺钉引进设备开了方便之门 。(三)处理意见1.鉴于引进设备正处安装阶段 , 尚未运转生产 , 建议抓紧安装工作 , 安装完毕 , 立即组织试车生产 , 掌握设备的实际完好率和生产效率 , 重新测标经营效益 , 以便掌握第一手资料与香港××公司进行交涉 。2.香港合作方有意以落后的`技术和设备进行欺骗 , 其行为违反了《中外合资经营企业法》第五条的规定责成××外贸公司立即向香港××公司提出索赔要求 , 要其赔偿我方由此而造成的一切损失 。3.鉴于合同主要条款与事实不符 , 建议合营主管部门立即通知××外贸公司 , 暂停执行合同 , 待清查完毕后 , 再予考虑是否继续履行合同条款 。
4.建议中国银行××分析 , 暂停执行信用证项下承付贷款的契约 , 以减少国家利润受到进一步损害 。5.建议合营主管部门组成一个专门小组 , 对合营事项进行一次全部清查 , 对责任者根据事实后果给予必要的政纪处分和经济制裁 , 触犯刑律的要追究刑事责任 。审计报告范文2内部审计报告规范指南
一.内部审计的作用
1. 通过规章制度执行情况的审计 , 发现规章制度在实际执行中的问题 , 防止制度流于形式 , 并及时发现制度中不合理或不全面的内容 , 增强制度的严肃性、可行性和有效性 。
2. 财务指标的审计 , 包括预算执行情况的审计、财务指标真实准确性的审计 。通过审计 , 提示及预算执行中的问题及偏差 , 同时 , 防止虚报、瞒报和错报财务数据 , 保证财务报表的真实性 。
二.内部审计报告的内容内部审计报告应包括以下内容 , 但在每次具体审计工作中 , 可根据情况 , 进行相应的侧重:
(一)制度执行情况审计
1. 审计的目的及相关制度依据;
2. 审计的方法及过程说明;
3. 相关制度在相关部门、单位、环节的贯彻落实情况及执行偏差;
4. 相关责任认定及审计结论;
5. 制度完善建议 。
(二)财务指标审计
1. 审计的方法及过程说明;
2. 基本财务指标说明;
3. 关键财务指标的比较分析 , 包括比率分析、同比分析、预算分析;
4. 责任揭示及审计结论;
5. 财务改善建议 。
三.内部审计应注意的问题
1. 内审人员应准确理解公司和项制度及公司的业务模式;
2. 审计完成后 , 必须形成书面报告 , 报送董事会、总经理;同时 , 电子档报财务总监 。
3. 内部审计报告主要围绕公司制度、内部控制、财务及绩效管理工作开展;
4. 在内部审计工作中 , 发现有关单位、部门或项目违反国家法律法规时 , 应形成专项报告反映 。上海豁朗光学科技有限公司二0一二年十一月三日审计报告范文3我们受黑龙江省天源食品有限公司委托 , 对其番茄红素加工项目专项资金、配套资金、使用情况和产值利税情况进行了专项审计 。
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