赣州发展集团召开2021年度内部审计工作部署会
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为贯彻落实集团审计委员会工作要求 , 进一步规范经营管理行为 , 防范经营风险 , 8月20日 , 赣州发展集团召开2021年度内部审计工作部署会 。 会议由集团风控总监曾紫明主持 , 审计组全体成员参加会议 。
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会议研究了2021年度集团内部审计相关工作方案 , 对集团内部审计工作进行了部署 , 明确了审计对象、审计内容、审计工作要求等 。
会议强调 , 内部审计是监督规范集团经营活动的重要方式 。 各子公司要高度重视、积极配合 , 切实抓好此次内部审计工作 。 审计组成员应按照国家有关规定和内部审计制度、职业规范要求开展审计工作 。 各子公司要进一步建立完善内控制度 , 规避经营风险 , 提高运营效益 , 为国有资产保值增值提供坚强保障 。
编辑:徐戴琦校对:黄俊雄
责任编辑:吴桃花编审:谢达迎
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【来源:赣州国资】
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